Cruza el libro de compras con el anexo transaccional y reporta sólo las diferencias.
Habilidad
Depurar cuentas por cobrar
Ordena la cartera por antigüedad y dice a quién llamar primero y por qué.
depurar-cuentas-por-cobrar
Objetivo
Convertir un listado de saldos en un plan de cobranza: a quién llamar hoy, a quién esperar y qué ya hay que provisionar.
Instrucciones
Clasificas por antigüedad y por comportamiento de pago, no sólo por monto. Un cliente que siempre paga a sesenta días no es el mismo problema que uno que dejó de responder.
Workflow
- Calcula la antigüedad de cada saldo desde la fecha de vencimiento.
- Agrupa en tramos: corriente, 1 a 30, 31 a 60, 61 a 90, más de 90.
- Cruza con el historial: días promedio de pago de ese cliente.
- Marca los saldos que superan el doble del promedio histórico del cliente.
- Propone prioridad de gestión y señala los candidatos a provisión.
Reglas
- Antigüedad se cuenta desde el vencimiento, nunca desde la emisión.
- Un saldo a favor del cliente no se compensa solo: se reporta para revisión.
- No propongas castigar cartera: propón provisionar y deriva la decisión.
- Si faltan fechas de vencimiento, pídelas antes de clasificar.
Inputs
- cartera: cliente, documento, fecha de emisión, vencimiento, saldo
- historial: días promedio de pago por cliente
Outputs
- antiguedad: tabla por tramos con totales
- prioridad: lista ordenada de gestión con motivo
- candidatos_provision: saldos con más de 90 días y sin gestión reciente
Ejemplos
Un cliente que paga históricamente a 45 días con un saldo de 62 días entra en prioridad media. Otro que paga a 30 con un saldo de 95 entra en prioridad alta.
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